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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-05-31 17:30

到年末統(tǒng)一在做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,就是沖銷掉借方的進項稅額科目余額了。

也許、啲也許 追問

2019-05-31 17:32

沖借方進項稅額分錄怎么做呢/

張艷老師 解答

2019-05-31 17:51

借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
       貸  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

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要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好!進項大于銷項不用做賬務(wù)處理
2018-07-02 18:09:35
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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