
什么叫增值稅增量留抵稅額?進(jìn)項(xiàng)稅額留抵嗎?
答: 你好,是的,就是增值稅進(jìn)項(xiàng)留底的金額
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,這幾個數(shù)值是看增值稅申報(bào)表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,手上有2份增值稅進(jìn)項(xiàng)專票,進(jìn)項(xiàng)稅額分別是4000元及1000元,2月份開出增值稅銷項(xiàng)專票銷項(xiàng)稅額是2500元,使用了4000元的這份進(jìn)項(xiàng)稅額專票進(jìn)行抵扣,產(chǎn)生留抵稅額1500元但不用交增值稅。1.請問這時如何做會計(jì)分錄?我做賬時進(jìn)項(xiàng)稅額是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額記賬的。2.如果3月份銷項(xiàng)稅額4500元,要用回留抵稅1500元及另1份進(jìn)項(xiàng)稅額1000元進(jìn)行抵扣,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額要交增值稅,那時的會計(jì)分錄是如何做呢?
答: 你好,2月的這個4000你直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額


蔳荷綠 追問
2019-05-31 11:50
宋生老師 解答
2019-05-31 11:54
蔳荷綠 追問
2019-05-31 11:56
宋生老師 解答
2019-05-31 11:56
蔳荷綠 追問
2019-05-31 11:56
宋生老師 解答
2019-05-31 11:58