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學徒
于2019-05-31 09:25 發(fā)布 ??2447次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-05-31 09:26
你好,借;原材料等科目 999.99,營業(yè)外支出 0.01,貸;銀行存款等科目 1000
學徒 追問
2019-05-31 10:27
如果是已經(jīng)在建工程已轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生的測繪費該計入哪個科目及明細?
鄒老師 解答
你好,既然都已經(jīng)完工轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn),是什么情況又發(fā)生了測繪費支出?
2019-05-31 10:34
是暫估入賬轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的,余裝修未完全完工
2019-05-31 10:35
你好,未完全完工就應(yīng)當繼續(xù)在在建工程掛賬才是啊,完工才轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的
2019-05-31 10:42
是已完工了,后續(xù)就裝修未完成,先暫估轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,可是余下的裝修費有的記入了管理費用裝修費,有的記入了低值易耗品
2019-05-31 10:43
你好,你之前應(yīng)當計入在建工程核算,沒有裝修完之前都是在在建工程核算,發(fā)生的 裝修支出也是計入在建工程,裝修完成了才轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)核算才是的
是已經(jīng)在用了
你好,沒有裝修不影響使用?
2019-05-31 10:46
可是預暫估入賬了,因為老板想計提折舊,后續(xù)發(fā)生的一切費用應(yīng)該怎么處理啊
2019-05-31 10:47
你好,這個不是老板想怎么樣就怎么樣的,做賬是以會計準則為準,而不是老板個人意志你需要把之前固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為在建工程,計提的折舊沖銷,等完工了轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)核算
2019-05-31 10:49
基本完工了,已經(jīng)投入使用,就余下比如鏡子未裝之類的
你好,如果基本完工,不影響使用,那后面發(fā)生的支出計入管理費用 核算就是了
不能暫估入賬么
2019-05-31 10:51
你好,固定資產(chǎn)需要達到預定用途才可以轉(zhuǎn),這個不像材料,商品那樣可以暫估入賬的
那這個測繪費也就計入管理費用就可以了?計入裝修費可以么
2019-05-31 10:52
你好,這些金額都是比較大的支出,長期受益?
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付款給別人,收到貨,但沒有收到發(fā)票,該如何昨天?
答: 你好,如果月末還沒有收到發(fā)票,先按暫估價入賬。
就是我們收到去年的票 然后沒有付款 現(xiàn)在 呢 發(fā)票又丟了 公司又不收去年的票 對方能重開到今年的 但是原件又丟了 能讓他重開到今年的發(fā)票嗎?
答: 你好! 實踐中是可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問付款之后收到的是不足額發(fā)票要怎么處理
答: 是費用的發(fā)票嗎?
老師您好,想問一下工程立項分三次付款,工程首期款和二期款付完,但是發(fā)票沒有收到,賬應(yīng)該怎么做
討論
老師 收到發(fā)票沒有付款的摘要怎么寫
什么情況下,付款需要收到對方發(fā)票
老師,付款給個人a,收到的發(fā)票是公司開的,可以嗎
收到發(fā)票不需要付款怎么操作
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2019-05-31 10:27
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