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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-31 09:26

你好,借;原材料等科目  999.99,營業(yè)外支出 0.01,貸;銀行存款等科目 1000

學徒 追問

2019-05-31 10:27

如果是已經(jīng)在建工程已轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生的測繪費該計入哪個科目及明細?

鄒老師 解答

2019-05-31 10:27

你好,既然都已經(jīng)完工轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn),是什么情況又發(fā)生了測繪費支出?

學徒 追問

2019-05-31 10:34

是暫估入賬轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的,余裝修未完全完工

鄒老師 解答

2019-05-31 10:35

你好,未完全完工就應(yīng)當繼續(xù)在在建工程掛賬才是啊,完工才轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的

學徒 追問

2019-05-31 10:42

是已完工了,后續(xù)就裝修未完成,先暫估轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,可是余下的裝修費有的記入了管理費用裝修費,有的記入了低值易耗品

鄒老師 解答

2019-05-31 10:43

你好,你之前應(yīng)當計入在建工程核算,沒有裝修完之前都是在在建工程核算,發(fā)生的 裝修支出也是計入在建工程,裝修完成了才轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)核算才是的

學徒 追問

2019-05-31 10:43

是已經(jīng)在用了

鄒老師 解答

2019-05-31 10:43

你好,沒有裝修不影響使用?

學徒 追問

2019-05-31 10:46

可是預暫估入賬了,因為老板想計提折舊,后續(xù)發(fā)生的一切費用應(yīng)該怎么處理啊

鄒老師 解答

2019-05-31 10:47

你好,這個不是老板想怎么樣就怎么樣的,做賬是以會計準則為準,而不是老板個人意志
你需要把之前固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為在建工程,計提的折舊沖銷,等完工了轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)核算

學徒 追問

2019-05-31 10:49

基本完工了,已經(jīng)投入使用,就余下比如鏡子未裝之類的

鄒老師 解答

2019-05-31 10:49

你好,如果基本完工,不影響使用,那后面發(fā)生的支出計入管理費用 核算就是了

學徒 追問

2019-05-31 10:49

不能暫估入賬么

鄒老師 解答

2019-05-31 10:51

你好,固定資產(chǎn)需要達到預定用途才可以轉(zhuǎn),這個不像材料,商品那樣可以暫估入賬的

學徒 追問

2019-05-31 10:51

那這個測繪費也就計入管理費用就可以了?

計入裝修費可以么

鄒老師 解答

2019-05-31 10:52

你好,這些金額都是比較大的支出,長期受益?

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相關(guān)問題討論
你好,如果月末還沒有收到發(fā)票,先按暫估價入賬。
2020-06-06 15:26:17
你好! 實踐中是可以的
2020-04-30 10:51:22
你好,先借預付賬款,貸銀行存款
2020-03-16 11:23:06
是費用的發(fā)票嗎?
2019-06-25 15:48:59
同學你好 這個可以的
2021-12-01 12:13:18
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