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送心意

趙老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-09-07 20:53

老師,我之前沒(méi)報(bào)過(guò),有點(diǎn)不知道從哪下手,我是不是應(yīng)該先用稅控盤抄報(bào)稅,然后用電子鑰匙報(bào)稅?

淡色陽(yáng)光╯▂╰ 追問(wèn)

2015-09-07 21:04

老師,這個(gè)月開(kāi)票了,就必需繳稅嗎

趙老師 解答

2015-09-07 20:44

不是零申報(bào),只是不用納稅.

趙老師 解答

2015-09-07 21:03

是的,稅控系統(tǒng)先抄報(bào)稅

趙老師 解答

2015-09-08 07:31

不是的,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)都有留抵稅額不用納稅,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況才要納稅.

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1、是正常申報(bào)的 2、這個(gè)是要根據(jù)具體的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字填寫的。不是要填一樣的。
2018-11-29 10:06:08
您好,是的,會(huì)自動(dòng)留抵的
2020-09-15 10:31:52
不是零申報(bào),只是不用納稅.
2015-09-07 20:44:01
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不需要繳納增值稅稅款的。正常填列申報(bào)表,差額會(huì)體現(xiàn)在主表“期末留抵稅額”中。 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝??!如果還有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
2018-05-04 11:26:51
嗯,這種情況可能是因?yàn)閿?shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或理解稅法有偏差。銷項(xiàng)稅額是您開(kāi)具發(fā)票產(chǎn)生的稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額是您從供應(yīng)商處獲得的抵扣稅額。兩者相減得出應(yīng)納增值稅額。檢查一下數(shù)據(jù)是否有誤,或者咨詢專業(yè)人士確認(rèn)稅法應(yīng)用是否正確。
2024-09-01 12:53:52
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