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紫云煙
于2019-05-28 11:30 發(fā)布 ??765次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-05-28 11:33
那還有的不付款么,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入310 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅,借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款,不需要收款這個做營業(yè)外支出
紫云煙 追問
2019-05-28 11:47
不收款部分是當(dāng)時減的返利
maize老師 解答
2019-05-28 11:48
那你開紅字發(fā)票么,返利是需要開紅字的要不不能稅前扣除
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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紫云煙 追問
2019-05-28 11:47
maize老師 解答
2019-05-28 11:48