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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-27 15:32

您好
可以做一筆相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍(lán)字分錄 或者金額一致的話 最簡單的是把發(fā)票附在上個(gè)月分錄后面

妮妮戚 追問

2019-05-27 15:39

一般無票是不能入帳的,如果無票掛帳該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

bamboo老師 解答

2019-05-27 15:42

如果無票掛帳的話 應(yīng)該先暫估
付款的時(shí)候
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候
借:管理費(fèi)用等
貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款
收到發(fā)票
借:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款
貸:預(yù)付賬款

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