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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-24 12:44

您好
請(qǐng)問有進(jìn)項(xiàng)稅額么

清茶一杯 追問

2019-05-24 13:01

沒有

清茶一杯 追問

2019-05-24 13:06

老師,這樣做對(duì)嗎?月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅

bamboo老師 解答

2019-05-24 13:07

借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅

清茶一杯 追問

2019-05-24 13:11

老師,那之前做的銷項(xiàng)稅額賬面上就還有余額呀

bamboo老師 解答

2019-05-24 13:21

年末的時(shí)候一起做分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅

清茶一杯 追問

2019-05-24 13:28

老師年末做這筆分錄摘要該怎么寫呢?

bamboo老師 解答

2019-05-24 13:29

摘要可以寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下三級(jí)科目

清茶一杯 追問

2019-05-24 14:24

老師,未交增值稅怎么在利潤表上反應(yīng)

bamboo老師 解答

2019-05-24 14:27

未交增值稅是負(fù)債類科目 不在利潤表反應(yīng)

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