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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2019-05-24 09:36

去稅局報(bào)稅時(shí)會給你核定稅種 一般是增值稅 所得稅 附加稅等

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你好,服務(wù)成本,不像銷售一樣,不一定要對應(yīng),但是一個(gè)年度里服務(wù)也肯定是有成本支出的
2018-08-06 10:47:27
這個(gè)資產(chǎn)產(chǎn)品他的生產(chǎn)成本當(dāng)時(shí)購進(jìn)是有增值稅的,尤其一般納稅人 進(jìn)項(xiàng)是抵扣過了的 所以發(fā)給員工的話視同銷售 ,繳納增值稅,這個(gè)增值稅的環(huán)節(jié)才是完整的。 服務(wù)的話是沒有進(jìn)項(xiàng)的 企業(yè)沒有享受到進(jìn)項(xiàng) 所以用不著視同銷售交銷項(xiàng)稅 我理解的就是這個(gè)層面 那時(shí)候?qū)W的時(shí)候也是特別的地方單獨(dú)記憶
2019-10-13 17:05:50
去稅局報(bào)稅時(shí)會給你核定稅種 一般是增值稅 所得稅 附加稅等
2019-05-24 09:36:32
你好,按照你的描述,是不需要的哈。按照服務(wù)開票即可。
2020-06-28 11:47:16
服務(wù)卡相對于產(chǎn)品來說價(jià)格成本占比比較小的話,就直接計(jì)入銷售費(fèi)用-耗材就好啦
2019-05-20 10:40:24
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