
調(diào)增以前年度應(yīng)納稅所得額,并且以前年度虧損著呢。賬務(wù)咋處理?謝謝!
答: 你好減少之前的虧損就可以了,具體的要看是調(diào)整的什么科目。
老師,這個(gè)年度應(yīng)納稅所得額是指彌補(bǔ)以前年度損失后的嗎,還有那個(gè)資產(chǎn)總額不超過(guò)五千萬(wàn)是報(bào)表那個(gè)數(shù)值嗎
答: 是的,彌補(bǔ)虧損之后那個(gè) 要是季度預(yù)繳就是你所得稅申報(bào)表上面實(shí)際利潤(rùn)額這個(gè)判斷,資產(chǎn)總額不超過(guò)五千萬(wàn)是報(bào)表那個(gè)數(shù)值嗎 這個(gè)取的是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)期末數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
使用間接法計(jì)算應(yīng)納稅所得額,不用減去以前年度虧損嗎?
答: 這個(gè)要彌補(bǔ)以前虧損的
老師好 這個(gè)是以前年度的 今年應(yīng)納稅所得額是51782,應(yīng)該填在這個(gè)表的哪里呢?
企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么算,年度應(yīng)納稅所得額除以企業(yè)收入總額,那這個(gè)年度應(yīng)納稅所得額是指應(yīng)納所得稅額,還是實(shí)際已繳納所得稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)年中季報(bào)彌補(bǔ)了以前年度虧損,為什么年底季報(bào)所得稅的時(shí)候,應(yīng)納稅所得額還會(huì)減去上次彌補(bǔ)虧損的金額?
老師,我們?nèi)ツ晏澚?0幾萬(wàn),今年開(kāi)始盈利,請(qǐng)問(wèn)所得稅是系統(tǒng)自己減以前年度的金額是嗎?我看應(yīng)納稅額是0

