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Luck Fairy
于2019-05-23 13:43 發(fā)布 ??1064次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-05-23 14:07
你好 匯算清繳是在你電子稅務局就可以申報的 18年多交來的話可以去申請抵減或者退稅 需要去申請稅局
Luck Fairy 追問
2019-05-23 14:10
如果我不去申請,這多的部分我不管了行不行呢?
meizi老師 解答
2019-05-23 14:17
你好 不可以的 這個到時稅局會找你
2019-05-23 14:28
這是我18年12月的所得稅表,應納35498.7-減免的數(shù)是21299.22。下面16943.08。這樣是不是就顯示我是多交了呀
2019-05-23 14:30
但是我的利潤表上的所得稅又是22088.49(因為這個數(shù)里面有5145.41是交的2017年10-12月的企業(yè)所得稅務,因為是2018年1月份報稅交的,所以數(shù)據(jù)就顯示是2018提的報表上了)我都弄不明白了,我到底有沒有多交???
2019-05-23 14:31
如果我做匯算清繳時會不會體現(xiàn)出來我是多交了還是少了交了呀。是不是以匯算清繳的時候出現(xiàn)在數(shù)據(jù)為準啊
2019-05-23 14:50
你好 是的 看你匯算清繳的表 所得稅年報中本年應補(退)得所得稅額為負數(shù) 表示多繳納 是的
2019-05-23 15:50
老師,還有這個期間費用的這一欄總是不是一定要等于2018年12月利潤表上的本年累計數(shù)???
2019-05-23 15:59
不好意思 你光這樣截圖 我看不懂
2019-05-23 16:16
這個。。。。
2019-05-23 16:18
匯算清繳的這張期間費用表下面的每個費用的合計是不是一定等于利潤表的本年累計?
2019-05-23 16:32
你好 你的期間明細表應該是需要和利潤表里面的數(shù)據(jù)一致的
2019-05-23 17:12
匯算清繳的表 所得稅年報中本年應補(退)得所得稅額為負數(shù) 表示多繳納 。這個要在那里看啊
2019-05-23 17:13
你好 去看下你的企業(yè)所得稅申報主表里面
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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