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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-22 15:55

借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,借, 管理費(fèi)用  負(fù)數(shù)

木木 追問

2019-05-22 15:56

老師,跨年了,不應(yīng)該是用以前年度損益調(diào)整來反映?

木木 追問

2019-05-22 15:59

借:進(jìn)項(xiàng)
借;以前年度?

木木 追問

2019-05-22 16:03

老師,回我一下吧。急

辜老師 解答

2019-05-22 17:48

你這個(gè)金額不大,可以不用以前年度損益調(diào)整

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是的,老師,我現(xiàn)在怎么處理呢?就是管理費(fèi)用差旅費(fèi)
2019-05-22 16:08:29
老師你好:前任會(huì)計(jì)做借方稅金了,那我要先調(diào)增費(fèi)用,在做費(fèi)用及稅金嗎
2016-10-31 12:23:56
老師,跨年了,不應(yīng)該是用以前年度損益調(diào)整來反映?
2019-05-22 15:56:39
你好 把你上月紅沖了 然后本月做進(jìn)項(xiàng)稅就行
2019-07-03 16:34:41
老師:上年度費(fèi)用發(fā)票已認(rèn)證未入賬,具體情況要看發(fā)票上的內(nèi)容。需要仔細(xì)查看發(fā)票內(nèi)容,對(duì)比準(zhǔn)確性,確認(rèn)是否已經(jīng)正確錄入賬務(wù)系統(tǒng)。拓展:如果需要調(diào)整,可以通過憑證抵銷調(diào)整,或者可以新開一張紅字發(fā)票和原來的發(fā)票進(jìn)行復(fù)核。
2023-03-15 09:15:34
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