老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學,你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務收入 99.01、應交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

請問高新企業(yè)稅收優(yōu)惠,減按15%優(yōu)惠企業(yè)所得稅,怎么申報
答: 您好!主表里面還是按照25%來填寫然后填寫高新技術企業(yè)優(yōu)惠那張表,填完后,主表會自動減掉10%的所得稅,最終稅率就是15%了哦
1、請問高薪技術企業(yè)、有什么所得稅申報優(yōu)惠?2、雙軟認證企業(yè)企業(yè)所得稅有什么申報優(yōu)惠?
答: 一、高新技術企業(yè)(培育) 2019年1月1日至2020年12月31日,入庫培育企業(yè)可獲得一次性培育支持,支持額度按照企業(yè)上一年度發(fā)生的研發(fā)費用10%確定,補助額不足20萬的企業(yè)按20萬元獎補,超過200萬元的按200萬元補助。 二、高新技術企業(yè) 企業(yè)所得稅稅率由原來的25%降為15%征收,相當于在原來基礎上降低了40%。認定后連續(xù)三年享受優(yōu)惠,三年期滿之后可以申請再次認定。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
季度申報所得稅,符合小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠表怎么填
答: 您好,這張表是根據應納稅所得額來計算的,比如應納稅所得額是100000,那個優(yōu)惠表里應該填優(yōu)惠的稅額 20000









粵公網安備 44030502000945號



追問
2019-05-22 13:40
馮慧老師 解答
2019-05-22 22:37