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送心意

QQ老師

職稱中級會計(jì)師

2019-05-17 13:34

你好,在什么科目下核算的?

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-17 13:55

管理費(fèi)用

QQ老師 解答

2019-05-17 14:04

你的意思是去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用科目下嗎?按規(guī)定今年通過以前年度損益調(diào)整科目

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-17 14:15

是的 老師

QQ老師 解答

2019-05-17 14:55

你好,需要通過以前年度損益調(diào)整科目。

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-17 16:17

老師 那分錄怎么做阿

QQ老師 解答

2019-05-17 16:22

您好,未結(jié)轉(zhuǎn)的金額在應(yīng)付職工薪酬科目下還是在管理費(fèi)科目下?

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-17 16:22

管理科目下

QQ老師 解答

2019-05-17 16:30

也就是說,去年你的損益類科目年底有余額。借以前年度損益調(diào)整貸管理費(fèi)用?;蛘呤枪芾碣M(fèi)用的借方紅字。  然后借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。

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你好,工資計(jì)提時入管理費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目 ,例如 借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用-工資
2019-11-15 14:02:16
你好,應(yīng)該是計(jì)提工資也相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-04-16 09:08:48
你好,在什么科目下核算的?
2019-05-17 13:34:10
你好,并結(jié)轉(zhuǎn)帶扣款項(xiàng),這個款項(xiàng)是你單位取得的收入?
2019-08-24 12:01:33
你好, 為什么要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工工資呢
2020-07-18 14:05:26
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