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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-05-13 14:24

你好,18年的收入12月份也沒有申報,12月份交稅了嗎

會計學堂-袁老師 追問

2019-05-13 14:27

外貿(mào)企業(yè)18年的出口收入早就填在18年增值稅免稅銷售額里了

會計學堂-袁老師 追問

2019-05-13 14:29

但是說次年五月份最后一次免稅申報,所以這個月還需要把免稅的銷售的在這個月增值稅申報表里面再填一次嘛,這樣收入好像就不對了

會計學堂-袁老師 追問

2019-05-13 14:45

外貿(mào)企業(yè)是不是免稅的收入18年填進去了!19年五月不用操作,留存資料備查就行了?

王晶老師 解答

2019-05-13 15:45

不用在申報了,留存就行

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個需要去大廳更正申報
2018-08-30 20:16:11
要的,這樣的情形是要的
2022-09-09 17:35:40
你好,30蘭,你沒有交稅的,不用填寫,其他的和平時是一樣的。
2022-04-08 16:29:48
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