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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-05-11 10:51

您好,一,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)詳細操作流程如下:

  1. 下載出口退稅網(wǎng)程序和生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)
  打開網(wǎng)站,輸入用戶名、密碼登錄。
  登錄后,點擊左側(cè)的“下載專區(qū)”,首先在搜索框中輸入“1.51”搜索,出現(xiàn)“出口退稅網(wǎng)安裝程序1.51版”,右鍵選“使用網(wǎng)際快車下載”,下載此程序后進行安裝。
  然后下載“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)7.0版”,進行安裝(請盡量按默認路徑安裝)。

  2. 進行退稅申報系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置
  打開桌面上的“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)7.0版”,用戶名輸入sa,密碼為空,確定。準(zhǔn)備錄幾月份的出口數(shù)據(jù),所屬期就輸入幾月份,例如當(dāng)前月份200611。
  新安裝的申報系統(tǒng),首先要進行企業(yè)信息設(shè)置。點菜單“系統(tǒng)維護”-“系統(tǒng)配置”-“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”,點“修改”按鈕,必須修改的內(nèi)容有:
  企業(yè)代碼:根據(jù)海關(guān)簽發(fā)的《自理報關(guān)單位注冊登記證明書》上編號確定,錄入企業(yè)的海關(guān)企業(yè)代碼(10位數(shù))。如果企業(yè)海關(guān)代碼發(fā)生變更,請及時與進出口稅收管理科聯(lián)系,做好相應(yīng)的變更手續(xù)。
  納稅人識別號:根據(jù)國稅局簽發(fā)的《稅務(wù)登記證》的編號確定,錄入企業(yè)的納稅人識別號(15位數(shù))。
  技術(shù)監(jiān)督局碼:技術(shù)監(jiān)督證書號碼,即納稅人識別號后9位。
  用戶名稱:根據(jù)企業(yè)《稅務(wù)登記證》上的“企業(yè)名稱”錄入。如果企業(yè)全稱超過15個中文時,企業(yè)只須錄入企業(yè)名稱中前15位數(shù)。

  郵編、財務(wù)負責(zé)人、辦稅員、電話、傳真和電子郵件地址根據(jù)企業(yè)真實情況填寫即可。
  退稅登記證號:錄入《出口退稅認定表》上的11位退稅登記證號。
  退稅登記日期:《出口退稅認定表》上簽發(fā)的日期錄入。
  納稅人類別:一般納稅人就錄入“1”
  計稅計算方法:新發(fā)生出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)之日起12個月內(nèi)不得享受退稅待遇,并且進項稅額只能是作留抵,該欄應(yīng)錄入為“4”。(自第一筆出口一年以上,以報關(guān)單中報關(guān)離境日期為準(zhǔn),滿12個月,年銷售額500萬元以上,自第13個月起,采用“免抵退”計稅方法,須到退稅機關(guān)申請修改配置)
  進料計算方法:所有企業(yè)該欄錄入“2”(購進法)。
  分類管理代碼:所有企業(yè)該欄錄入“B”。
  稅務(wù)機關(guān)代碼:所有企業(yè)該欄錄入“110108”。
  稅務(wù)機關(guān)名稱:所有企業(yè)該欄錄入“海淀區(qū)國家稅務(wù)局”。
  檢查無誤后,點“保存”按鈕。修改完畢,點“退出”按鈕,系統(tǒng)重新進入。

  3. 錄入退稅申報數(shù)據(jù)
  有進料加工業(yè)務(wù)的企業(yè),備案當(dāng)月,在退稅申報系統(tǒng)中,點“向?qū)А钡谝徊?nbsp;“免抵退明細數(shù)據(jù)采集”-“進料加工手冊登記錄入”,點“增加”按鈕,錄完點“保存”按鈕。
  料件進口當(dāng)月,在退稅申報系統(tǒng)中,點“向?qū)А钡谝徊?nbsp;“免抵退明細數(shù)據(jù)采集”- “進口料件明細申報錄入”,點“增加”按鈕,錄完點“保存”按鈕。
  “向?qū)А钡谝徊?nbsp;“免抵退明細數(shù)據(jù)采集”-“出口貨物明細申報錄入”,錄入申報期當(dāng)期發(fā)生的且做帳務(wù)處理的所有出口明細。(無進料加工的企業(yè)從此步做起。)點“增加”按鈕,錄完點“保存”按鈕。
  “向?qū)А钡谝徊?nbsp;“免抵退明細數(shù)據(jù)采集”-“收齊出口單證明細錄入”,將前期單證不齊本期做收齊的處理。點“修改”按鈕,錄完點“保存”按鈕。

  4. 生成預(yù)申報數(shù)據(jù)
  首先要建立四個文件夾:
  YSH---生成預(yù)申報數(shù)據(jù) FK---下載反饋文件
  MX---生成明細申報數(shù)據(jù) HZ---生成匯總申報數(shù)據(jù)
  “向?qū)А钡谌?nbsp;“免抵退稅預(yù)申報”-“數(shù)據(jù)一致性檢查”,根據(jù)提示修改錄入數(shù)據(jù),直至沒有錯誤。
  “向?qū)А钡谌?nbsp;“免抵退稅預(yù)申報”-“生成明細申報數(shù)據(jù)”,確定后,瀏覽選擇YSH文件夾,確定生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。

  5. 網(wǎng)上預(yù)申報和查看預(yù)審反饋
  登錄“出口退稅網(wǎng)”,點“數(shù)據(jù)申報”,選擇“申報所屬期”,點“下一步”,瀏覽選擇YSH的上一級文件夾,點“上傳”按鈕,稍后系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)申報成功。
  一般當(dāng)天上午申報后,下午就能查看反饋文件。點“數(shù)據(jù)管理”,如果此批數(shù)據(jù)狀態(tài)為“已反饋”,則點開后,點“查看內(nèi)容”,可以看到本批數(shù)據(jù)的疑點。
  根據(jù)疑點描述,返回申報系統(tǒng)修改數(shù)據(jù)后重新預(yù)申報,直至沒有疑點。
  點開“已反饋”,點“反饋文件下載”,瀏覽選擇事前建好的FK文件夾,保存反饋文件。

  6. 讀入預(yù)審反饋,生成明細申報數(shù)據(jù)
  “向?qū)А钡谒牟?nbsp;“預(yù)審反饋疑點調(diào)整”-“稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入”,瀏覽選擇FK文件夾,讀入反饋信息。
  “向?qū)А钡谒牟?nbsp;“預(yù)審反饋疑點調(diào)整”-“撤銷已申報數(shù)據(jù)”,確定。
  “向?qū)А钡谒牟?nbsp;“預(yù)審反饋疑點調(diào)整”-“稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理”,點“是”。
  “向?qū)А钡谖宀?nbsp;“生成明細申報數(shù)據(jù)”-“數(shù)據(jù)一致性檢查”,有問題需要再修改。
  “向?qū)А钡谖宀?nbsp;“生成明細申報數(shù)據(jù)”-“生成明細申報數(shù)據(jù)”,點“確定”,瀏覽選擇MX文件夾,生成明細申報。

  7. 錄入單證備案數(shù)據(jù)
  在申報系統(tǒng)中,點“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集” -“企業(yè)經(jīng)營情況”-“出口貨物單證備案目錄錄入”,點“增加”按鈕,根據(jù)相關(guān)單證的編號,錄入此批出口的單證備案數(shù)據(jù)。

王雁鳴老師 解答

2019-05-11 10:53

您好,外貿(mào)型出口退稅您是指的海關(guān)的嗎?麻煩您把這兩個網(wǎng)頁給個網(wǎng)址,或者截圖看看,以方便老師理解和解答,謝謝。

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