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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-10 14:14

你好,是在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)體現(xiàn)

雪云微 追問(wèn)

2019-05-10 14:17

錄完期初后,未分配利潤(rùn)不等于凈利潤(rùn),怎么辦?

雪云微 追問(wèn)

2019-05-10 14:23

之間相差了個(gè)未分配利潤(rùn)的期初數(shù)

鄒老師 解答

2019-05-10 14:43

你好,是不是期初數(shù)錄入錯(cuò)誤了,少錄入了未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)?

雪云微 追問(wèn)

2019-05-10 14:44

期初數(shù)的試算平衡是平的

鄒老師 解答

2019-05-10 15:05

你好,期初平衡,按只要你分錄做對(duì),期末仍然是平衡的啊

雪云微 追問(wèn)

2019-05-10 15:10

可能期初資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的,和利潤(rùn)表沒(méi)對(duì)上吧?

雪云微 追問(wèn)

2019-05-10 15:24

我的期初凈利潤(rùn)=我的本年利潤(rùn)期初,不對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2019-05-10 15:25

你好,你期初的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是正確的?

雪云微 追問(wèn)

2019-05-10 15:26

這是內(nèi)賬,之前沒(méi)有賬,未分配利潤(rùn)是倒推的,可以調(diào)未分配利潤(rùn)嗎?怎么調(diào)?

鄒老師 解答

2019-05-10 15:37

你好,如果確實(shí)是未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)喲錯(cuò)誤,可以調(diào)整的
可以看差額是多少,然后把這個(gè)差額從未分配利潤(rùn)本來(lái)金額的基礎(chǔ)上加上或者減去

雪云微 追問(wèn)

2019-05-10 15:50

調(diào)了未分配利潤(rùn)期初后,試算不平了,還應(yīng)該怎么調(diào)?

鄒老師 解答

2019-05-10 15:59

你好,你期初是平衡的,怎么錄入分錄之后期末就不平了,那就需要去 檢查你報(bào)表數(shù)據(jù)是否正確的
而不是去修改期初數(shù)

雪云微 追問(wèn)

2019-05-10 16:01

我在新建的賬套里還沒(méi)錄分錄,看利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)就不等于未分配利潤(rùn)的期初

雪云微 追問(wèn)

2019-05-10 16:06

我的凈利潤(rùn)=本年利潤(rùn)=-4855.13,≠未分配利潤(rùn),如圖,應(yīng)該怎么調(diào)?

鄒老師 解答

2019-05-10 16:14

你好,你單位未分配利潤(rùn)期初數(shù)是根據(jù)上年期末數(shù)錄入的嗎?

雪云微 追問(wèn)

2019-05-10 16:15

不是上年期末數(shù),是倒推的

雪云微 追問(wèn)

2019-05-10 16:16

這是內(nèi)賬,我們以前沒(méi)有賬

鄒老師 解答

2019-05-10 16:18

你好,那你就需要看倒推的數(shù)據(jù)是否正確了

雪云微 追問(wèn)

2019-05-10 16:19

我做完了第一個(gè)月的賬,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額=-398560.12,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本月金額-13485.17,這之間就差錄入的期初數(shù)未分配利潤(rùn)的-385074.95

鄒老師 解答

2019-05-10 16:21

你好,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)
你計(jì)算期末數(shù)時(shí)候有把期初數(shù)計(jì)算進(jìn)來(lái)嗎

雪云微 追問(wèn)

2019-05-10 16:24

我做完了第一個(gè)月的賬,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額=-398560.12,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額-18340.30,這之間就差錄入的期初數(shù)未分配利潤(rùn)年初數(shù)的-380219.82.(上一問(wèn)是“這之間就差錄入的期初數(shù)未分配利潤(rùn)期初余額”)

雪云微 追問(wèn)

2019-05-10 16:30

那我這樣是對(duì)的了?

鄒老師 解答

2019-05-10 16:31

你好,符合這個(gè)關(guān)系就對(duì)了
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)

雪云微 追問(wèn)

2019-05-10 16:40

我的是:利潤(rùn)表的本年累計(jì)的凈利潤(rùn)+科目期初的年初數(shù)的未分配利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額的未分配利潤(rùn),這個(gè)對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2019-05-10 16:48

你好,是這樣的,這樣是正確的

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公式中 還需要包括權(quán)益變動(dòng)數(shù),比如進(jìn)行利潤(rùn)分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)都會(huì)影響未分配利潤(rùn)期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益;收入-費(fèi)用=利潤(rùn); 利潤(rùn)含在資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益里。
2017-03-08 10:48:46
您好,沒(méi)有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
同學(xué),你好 你是遇到什么問(wèn)題啦?
2024-02-07 18:55:07
您好 資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有利潤(rùn)總額
2020-10-21 14:46:00
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