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L.
于2019-05-10 11:52 發(fā)布 ??311次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-05-10 12:04
您好加計抵減的分錄這么寫
L. 追問
2019-05-10 14:12
怎么寫?
bamboo老師 解答
2019-05-10 14:14
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款其他收益
2019-05-10 14:50
這個未交增值稅不是反映的是所有的銷項減進(jìn)項嗎?也就是其他收益就反映抵減的情況嗎?
2019-05-10 14:54
是的 反映加計抵減的
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
買回來的慰問品發(fā)給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 5.00 解題: 206473 個
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L. 追問
2019-05-10 14:12
bamboo老師 解答
2019-05-10 14:14
L. 追問
2019-05-10 14:50
bamboo老師 解答
2019-05-10 14:54