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送心意

孟潔

職稱會計師

2016-01-08 09:55

這個是從銀行打出來的電子回單,分錄是借應(yīng)付職工薪酬貸銀存么

體貼的鮮花 追問

2016-01-08 09:59

我這沒有這個薪酬明細,記賬憑證上就直接附上這張回單就行了么

體貼的鮮花 追問

2016-01-08 10:09

那計入管理費用,是不是匯算清繳的時候不能稅前扣除啊

體貼的鮮花 追問

2016-01-08 10:22

那如果實際計提2萬,那它的14(00能扣除,剩下的就得繳稅了么

體貼的鮮花 追問

2016-01-08 10:26

那這筆款只能還有沒有別的記賬方法啊,就是能合理避稅的

體貼的鮮花 追問

2016-01-08 10:35

我能不能記在支取備用金上啊

體貼的鮮花 追問

2016-01-08 10:50

也就是說回單上用途是工資或差旅費,我這沒有報銷票據(jù),把這些款可以當支取備用金么

體貼的鮮花 追問

2016-01-08 11:41

那能不能我先當作備用金,以后再用發(fā)票報銷啊

體貼的鮮花 追問

2016-01-08 12:04

以后就得多積累點發(fā)票么

孟潔 解答

2016-01-08 09:53

對,應(yīng)付職工薪酬——福利費或者工資。。。。。

孟潔 解答

2016-01-08 09:57

對的,再做一筆計提分錄,借管理費用    貸:應(yīng)付職工薪酬

孟潔 解答

2016-01-08 10:03

最好是編一個人員名單和事由,這樣稅務(wù)局來查也不需要擔風險。。。

孟潔 解答

2016-01-08 10:16

按企業(yè)實際計提應(yīng)付工資的14%稅前列支,超支部分不得稅前列支

孟潔 解答

2016-01-08 10:24

嗯,對的。。。。。。。是匯算的時候繳稅,中間有個資金的暫時利用

孟潔 解答

2016-01-08 10:45

那你就不要附外帳福利費的報銷票據(jù),你可以做備用金。

孟潔 解答

2016-01-08 11:02

內(nèi)帳你可以隨便做呀。。。。但是外帳這筆費用你不能做。

孟潔 解答

2016-01-08 11:54

你當作提現(xiàn)備用金也可以,但是后期怎么處理還得看票據(jù)。。。

孟潔 解答

2016-01-08 12:26

對,但是你做備用金一定要記住不是轉(zhuǎn)賬支付,一定是把現(xiàn)金取回來了

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相關(guān)問題討論
你好,是根據(jù)工時比例進行分配嗎??
2022-04-24 09:13:21
同學你好 這個就是工資除以應(yīng)出勤天數(shù)乘以實際出勤天數(shù)
2022-04-02 16:40:46
負數(shù)的話肯定是不可以的。
2022-04-01 14:56:24
同學,你好,個人所稅就是指應(yīng)付職工薪酬
2022-03-31 14:39:46
應(yīng)付職工薪酬是包含工資在內(nèi)的。
2022-03-22 13:06:03
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