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小月月
于2019-05-05 10:16 發(fā)布 ??2466次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-05-05 10:16
您好,減免的增值稅是計入營業(yè)外收入(減免稅款)中,是需要繳納企業(yè)所得稅的
小月月 追問
2019-05-05 10:19
老師,我確認(rèn)一下,您的意思是我要在匯算清繳的時候把這部分調(diào)增出來,繳納企業(yè)所得稅嗎?
小黎老師 解答
2019-05-05 10:21
您好,不用調(diào)增的,你填寫報表的時候有個營業(yè)外收入,你直接填列進(jìn)去就可以了
2019-05-05 10:29
我直接在申報表A表中填列就行了,不會導(dǎo)致我匯算清繳時的應(yīng)納稅所得額吧。因為我匯算清繳時的應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增增加額-納稅調(diào)減減少額,對我好像沒有什么影響啊,我能這么理解嗎?
2019-05-05 10:30
你好,可以這樣理解的
2019-05-05 10:35
好的,謝謝老師!
2019-05-05 10:36
不用謝,祝您生活愉快
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小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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小月月 追問
2019-05-05 10:19
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小黎老師 解答
2019-05-05 10:30
小月月 追問
2019-05-05 10:35
小黎老師 解答
2019-05-05 10:36