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郭瑩
于2016-01-07 10:57 發(fā)布 ??1540次瀏覽
李老師
職稱: 中級會計師
2016-01-07 17:10
老師,每月應付職工薪酬一借一貸已經平了,現(xiàn)在貸應付職工薪酬怎么平呢?
郭瑩 追問
2016-01-07 17:22
老師,不是啊,我們工資表月底出不來,所以上一個月的月底計提不了,都是放在一個月里做,先借:管理費用 (應發(fā)數) 貸:應付職工薪酬 然后借:應付職工薪酬-社保-個稅 貸:其他應收款-社保 貸:應交稅費-應交個稅 最后:借:應付職工薪酬(實發(fā)) 貸:銀行存款 。。這樣下來我的應付職工薪酬是平的,要是結轉成本的時候再貸:應付職工薪酬,要怎么做呢?
李老師 解答
2016-01-07 11:02
一般是借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬
2016-01-07 17:17
是不是少計提了?
2016-01-07 17:40
你不是當月計提工資當月發(fā)放 就會有余額
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一個服務公司做技術服務的,主營業(yè)務成本主要是哪些?
答: 你好,比如人工工資,接受的技術服務
信息技術服務企業(yè)主營業(yè)務成本是什么啊
答: 你好服務業(yè)主要成本是人工費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,老師,提供技術服務費怎么結轉主營業(yè)務成本,會計分錄是借:勞務成本—工資 /辦公費 貸:勞務成本 ;借:主營務成本 貸:勞務成本—工資/辦公費 ,這樣做對嗎?
答: 你好,第一個分錄應該是借勞務成本貸銀行存款的吧。
對方開給我們的技術服務費專票,直接做我公司的主營業(yè)務成本并全額結轉,那抵扣聯(lián)是必須跟結轉當月一起認證抵扣,還是可以留到后面來慢慢認證抵扣?
討論
開出的技術服務費,怎么做成本?應該計入管理人員工資里,從管理工資里再轉入主營業(yè)務成本么?
老師,我們公司是高新企業(yè),支付并收到技術服務費發(fā)票,分錄我是這么做的,借:主營業(yè)務成本,貸:銀行存款?,F(xiàn)在有個問題是這個月收入沒有多少,成本超過了收的一半多,所以我想把成本做到下個月去,現(xiàn)在分錄我應該怎么調整。
您好,老師我想咨詢下設備標定費,發(fā)票開的是計量技術服務費,可以不可以直接做分錄,主營業(yè)務成本
技術服務費主要成本是人工,人工在生產成本科目里面,成本怎么結轉?借:主營業(yè)務成本,貸:生產成本?附件是一個生產成本人工匯總的明細嗎?
李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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郭瑩 追問
2016-01-07 17:22
李老師 解答
2016-01-07 11:02
李老師 解答
2016-01-07 17:17
李老師 解答
2016-01-07 17:40