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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-04 14:30

你好
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理,借;固定資產(chǎn)清理  累計(jì)折舊   貸;固定資產(chǎn)
取得清理收入,借;銀行存款   貸;固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費(fèi) 
發(fā)生清理支出,借;固定資產(chǎn)清理,貸;銀行存款等科目
結(jié)轉(zhuǎn)請(qǐng)理解凈損益,借;資產(chǎn)處置收益    貸;固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)

韋園園 追問(wèn)

2019-05-04 14:59

結(jié)轉(zhuǎn)不進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入了?

鄒老師 解答

2019-05-04 14:59

你好,之前是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,或營(yíng)業(yè)外支出
后面調(diào)整到了資產(chǎn)處置收益科目核算了

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您好! 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (賬面原值) 2、增值稅(進(jìn)項(xiàng))轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3、支付清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 5、經(jīng)批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營(yíng)業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理
2017-12-15 16:55:56
同學(xué)你好,最后不會(huì)動(dòng)資本公積的
2024-02-07 17:38:46
你好 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理,借;固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn) 取得清理收入,借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 發(fā)生清理支出,借;固定資產(chǎn)清理,貸;銀行存款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)請(qǐng)理解凈損益,借;資產(chǎn)處置收益 貸;固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2019-05-04 14:30:59
你好,不需要掛應(yīng)收賬款,固定資產(chǎn)處置時(shí),將固定資產(chǎn)賬面價(jià)值、處置過(guò)程中的相關(guān)稅費(fèi)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,本題無(wú)處置費(fèi)用,因此固定資產(chǎn)清理金額就為賬面價(jià)值50
2021-04-15 10:43:50
你好,同學(xué)。 你的分錄最后 一步錯(cuò)誤 ,你固定資產(chǎn)清理 轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損失。 申報(bào)表是按固定資產(chǎn)處置的附表先填寫,再填寫主表
2019-10-30 21:01:03
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