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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-28 11:02

你好,這個是可以全額抵扣,不需要認證的
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

楓葉檸檬0113 追問

2019-04-28 11:27

老師,會計分錄可以寫一下金額嗎

鄒老師 解答

2019-04-28 11:31

你好,這個是可以全額抵扣,不需要認證的
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。480
按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。480

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相關問題討論
借:管理費用——辦公費 480 貸:庫存現(xiàn)金 480;借:應交稅費480 貸:借:管理費用——辦公費 480
2019-07-31 11:08:01
您好,借管理費用,辦公費貸,銀行存款,借應交稅費,應交增值稅,減免稅額貸管理費用
2020-07-13 15:30:00
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費用負數(shù) 服務費330元的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數(shù)
2019-01-10 08:55:11
1-借:管理費用 貸:銀行存款 2-借:應交稅費--減免稅額 貸:管理費用
2019-01-10 07:53:14
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費用負數(shù) 服務費330元的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數(shù)
2019-01-10 08:55:04
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