
在增值稅申報(bào)表主表A中怎么計(jì)算增值稅稅負(fù)
答: 您好,應(yīng)該是應(yīng)納稅額/銷售額
增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的數(shù)據(jù),會(huì)生成到主表那一行?
答: 這個(gè)是需要先填寫(xiě)主表,之后填寫(xiě)減免,會(huì)生成主表減征額,你這個(gè)小規(guī)模開(kāi)1%專票話,申報(bào)是這樣
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問(wèn),報(bào)稅時(shí)候填完增值稅附表,再去增值稅主表提取數(shù)據(jù)并保存后,我又去填完了附加稅表,又去增值稅主表點(diǎn)了一遍提取數(shù)據(jù),這樣會(huì)不會(huì)對(duì)主表數(shù)據(jù)有沒(méi)有影響,增值稅納稅申報(bào)主表是不是只會(huì)提取增值稅附表的數(shù)據(jù)
答: 那你需要重新保存一遍附加稅報(bào)表

