
老師,外賬會(huì)計(jì)把2018奶奶的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款明細(xì)發(fā)給我,讓我來(lái)核對(duì),我不知道如何核對(duì),核對(duì)之后要調(diào)整成什么樣?請(qǐng)老師指導(dǎo)。謝謝
答: 應(yīng)收賬款就是別人欠你的錢,你要和那些公司打電話,看看是不是欠你這么多錢,催催他們快點(diǎn)還錢。應(yīng)付賬款就是你們公司應(yīng)該還錢的,你需要打電話核對(duì),其他應(yīng)收款就是針對(duì)個(gè)人借錢的,也需要你確認(rèn),趕緊還錢
如何表中如何算出資產(chǎn)總額和負(fù)債總額?本月結(jié)余現(xiàn)金=26317804.4-27280554.16=-962749.76本月結(jié)余銀存=13778287.6-13973711.81=-195424.21本月結(jié)余應(yīng)收賬款=34447602-32007970.94=2439631.06本月結(jié)余其他應(yīng)收款=1552068.95-1787141.55=-235072.6本月結(jié)余應(yīng)付賬款=7346763.49-6528157.43=818606.06本月結(jié)余應(yīng)付工資=0-1596552=-1596552本月資產(chǎn)總額=-962749.76 (-195424.21) 2439631.06 (-235072.6)=1046384.49本月負(fù)債總額=818606.06 (-1596552)=-777945.94本月資產(chǎn)凈額=1046384.49-(-777945.94)=1824330.43這是我的理解算法,請(qǐng)問(wèn)這樣計(jì)算的對(duì)嗎?
答: 錯(cuò)了,要加上期初金額 資產(chǎn)類的話期末余額=期初余額 本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額 負(fù)債類的話期末余額=期初余額 本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款這些科目最多可以留多久才付款?留久了對(duì)企業(yè)有什么影響嗎
答: 你好,這個(gè)最好是當(dāng)年清理了,金額不要太大 應(yīng)付賬款,如果你單位欠了別人的,你收到了發(fā)票抵扣所得稅,稅務(wù)局要求你不允許抵扣的應(yīng)收賬款,如果是在借方有余額的,要求你們單位繳納稅款。







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