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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-04-23 18:19

計提:

  借:應交稅費—增值稅加計抵減  
  貸:其他收益  實際抵減:

  借:應交稅費—應交增值稅(增值稅加計抵減)  

  貸:應交稅費—增值稅加計抵減

孔翠 追問

2019-04-23 18:20

其他收益填表填到哪個表里邊。利潤表里邊嗎?

maize老師 解答

2019-04-23 18:21

是的,你這個準則沒有就用營業(yè)外收入

孔翠 追問

2019-04-23 18:22

謝謝您!

孔翠 追問

2019-04-24 11:57

老師,實際抵減時能不能是借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-增值稅加計抵減。你給我發(fā)的截圖。我感覺最后應交稅費-應交增值稅-增值稅加計抵減不就有余額嗎?

孔翠 追問

2019-04-24 11:58

就這一個。

maize老師 解答

2019-04-24 12:09

實際抵減時能不能是借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-增值稅加計抵減

孔翠 追問

2019-04-24 12:17

老師,不明白。這樣對嗎?

maize老師 解答

2019-04-24 12:17

按你寫這個做借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-增值稅加計抵減

孔翠 追問

2019-04-24 12:17

您看看是這樣嗎?

maize老師 解答

2019-04-24 12:20

第2部直接轉(zhuǎn)未交增值稅下面去

孔翠 追問

2019-04-24 12:22

老師,能麻煩您給這個分錄嗎?不明白。麻煩您了。

maize老師 解答

2019-04-24 12:23

計提:

  借:應交稅費—增值稅加計抵減 
  貸:其他收益 實際抵減:

  借:應交稅費—未交增值稅

  貸:應交稅費—增值稅加計抵減

孔翠 追問

2019-04-24 12:26

老師。您看看我這樣對嗎?

maize老師 解答

2019-04-24 12:32

可以,按你寫的做就可以

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您好,抱歉學員,咱們學堂暫時還沒有專門針對面粉這個行業(yè)做錄課的
2022-01-08 20:54:43
你好,根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務作出相應賬務處理就是了
2018-09-13 09:11:12
你好!要看單位價值,如果價值超過2000元建議按固定資產(chǎn)處理 購入時在固定資產(chǎn)科目下核算,2000元以下可以按低值易耗品核算,固定資產(chǎn)折舊或低值易耗品出庫費用計入制造費用科目下核算就可以
2015-10-25 20:57:20
你好; 新公司的話。先 建賬啟用賬套 錄入常用科目 期初設置是 0 。 然后根據(jù)業(yè)務來建賬做賬
2021-12-16 09:54:35
計提:   借:應交稅費—增值稅加計抵減   貸:其他收益 實際抵減:   借:應交稅費—應交增值稅(增值稅加計抵減)   貸:應交稅費—增值稅加計抵減
2019-04-23 18:19:27
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