国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-04-23 11:03

期末結(jié)轉(zhuǎn)損益把管理費(fèi)用的借方余額從貸方轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,借本年利潤貸管理費(fèi)用。

肖瀟 追問

2019-04-23 11:04

我這樣做怎么做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不平呢!相差就是這個(gè)數(shù)

玲老師 解答

2019-04-23 11:13

你是軟件記賬嗎,看一下你管理費(fèi)用的取數(shù)方向是在哪個(gè)方向,是不是取得借方數(shù)。

玲老師 解答

2019-04-23 11:13

如果是這樣,你就把貸方的管理費(fèi)用寫到借方負(fù)數(shù),試一下。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 借方有余額是還有沒結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的金額
2022-04-16 09:46:17
你結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證有審核記賬嗎?
2019-06-28 10:49:19
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益把管理費(fèi)用的借方余額從貸方轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,借本年利潤貸管理費(fèi)用。
2019-04-23 11:03:47
您好, 是不是財(cái)務(wù)軟件的問題
2023-09-16 15:29:26
你好,是的,損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額為0
2020-07-01 10:13:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...