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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-22 14:03

兩個科目對沖,你這個是代收代付的嗎

郭老師 解答

2019-04-22 14:05

做的就不對,你有代收代付協(xié)議嗎?

郭老師 解答

2019-04-22 14:07

是的,有委托收款才可以你那么做
他這個做的不對

郭老師 解答

2019-04-22 14:21

是的,對的,關(guān)鍵你要有委托證明,要不收到出去不一致

郭老師 解答

2019-04-22 14:47

這個運費是你單位支付的,借銷售費用/庫存商品貸銀存

郭老師 解答

2019-04-22 14:53

你自己說的做運費發(fā)票
代收代付其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款
他那個做法不對,建議你問下他本人

郭老師 解答

2019-04-22 14:59

代收代付不需要發(fā)票做往來,分錄你自己都寫了

郭老師 解答

2019-04-22 15:13

和個人負(fù)擔(dān)的社保類似

郭老師 解答

2019-04-22 15:23

按會計準(zhǔn)則記賬

sail 追問

2019-04-22 14:03

是的,代收代付的

sail 追問

2019-04-22 14:04

我有點看不明白這個分錄

sail 追問

2019-04-22 14:06

代收應(yīng)該是,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,代付,應(yīng)該是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。我理解的是這樣子。所以,這個分錄還有個其他應(yīng)收款,我就看不明白了

sail 追問

2019-04-22 14:10

要不就是,先墊付錢,借,其他應(yīng)收款,貸銀行存款,收到錢,再做借銀行存款,借其他應(yīng)收款,對不,老師?

sail 追問

2019-04-22 14:36

好的,謝謝老師。

sail 追問

2019-04-22 14:38

剛才,我發(fā)的那個照片的分錄,不是對沖,應(yīng)該做得是運費發(fā)票??墒?,運費發(fā)票怎么會這么做,老師,我理解不了

sail 追問

2019-04-22 14:48

我單位是代收代付

sail 追問

2019-04-22 14:50

所以不能做銷售費用,或庫存商品

sail 追問

2019-04-22 14:58

對的,就是做運費發(fā)票

sail 追問

2019-04-22 14:59

本人都走了,不干了,我也不認(rèn)識,所以才問您

sail 追問

2019-04-22 15:08

老師,這個代收代付,是不是就和工資里邊,個稅代扣代繳是一樣的呢?

sail 追問

2019-04-22 15:13

我們這個單位好像是必須做往來,因為代收之后,不是直接付出去的。

sail 追問

2019-04-22 15:14

代收以后,通過運費發(fā)票沖帳,反正看的我都懵了!看不懂這個分錄

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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