- 老師你好,我想問下法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款需要交稅嗎 問- 同學(xué),你好 繳納印花稅 答 
- 老師好,利潤表和增值稅申報(bào)表的收入不一致,稅局要 問- 查明原因,為啥不一致呢? 答 
- 老師,請(qǐng)問現(xiàn)在能修改生產(chǎn)經(jīng)營所得的24年的數(shù)據(jù)嗎? 問- ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答 
- 老師您好,金碟迷你版?zhèn)渥谠趺创虿怀鰜砦淖至恕?/a> 問- 同學(xué),你好 你軟件關(guān)閉重啟 答 
- 老師,3960090.75元合同約定應(yīng)開9%發(fā)票,但對(duì)方開具6 問- 確定含稅總額:合同金額為 3,960,090.75元(含稅)。 計(jì)算9%稅率下的增值稅額: 不含稅金額 = 含稅總額 ÷ (1 %2B 9%) = 3,960,090.75 ÷ 1.09 ≈ 3,633,936.47元 增值稅額 = 不含稅金額 × 9% = 3,633,936.47 × 0.09 ≈ 326,054.28元 計(jì)算6%稅率下的增值稅額: 不含稅金額 = 含稅總額 ÷ (1 %2B 6%) = 3,960,090.75 ÷ 1.06 ≈ 3,745,934.67元 增值稅額 = 不含稅金額 × 6% = 3,745,934.67 × 0.06 ≈ 214,156.08元 計(jì)算需補(bǔ)繳的稅款差額: 差額 = 9%增值稅額 - 6%增值稅額 = 326,054.28 - 214,156.08 = 111,898.20元 答 
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