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王偉
于2019-04-18 20:28 發(fā)布 ??1975次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-04-18 20:32
你好,借固定資產(chǎn)--車輛,貸應收賬款
王偉 追問
2019-04-18 20:50
需要辦理哪些材料才可入賬呢?
莊老師 解答
2019-04-19 07:41
你好,辦理車輛過戶手續(xù),車輛評價格
2019-04-19 10:39
嗯嗯,只有車輛抵款協(xié)議,沒有發(fā)票也可直接入固定資產(chǎn)?后續(xù)對車輛也要計提折舊是嗎?如果將來公司注銷,這輛車又 該如何處理呢?
2019-04-19 11:27
你好,要以評估價入賬,按照評估價計提折舊,
2019-04-19 12:28
如果評估價跟抵款協(xié)議價不一致怎么辦?是不是這輛車的入賬價值還是按評估價入賬?畢竟是客戶為大,他說了算呢! 謝謝老師!
2019-04-19 15:33
這輛車的入賬價值還是按評估價入賬
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去年的應收賬款沒有入賬,今年接手以后收到應收款金額,比賬面金額大,應該怎么調(diào)整?
答: 您好,同學。 現(xiàn)在是 借 銀行存款 貸 應收賬款 借 應收賬款 貸 以前年度損益調(diào)整
掛賬時:應收賬款為3500 收款時:實收3000 差額500元應該怎樣入賬?
答: 您好!掛在應收賬款的貸方。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問應收款通過銀行一般戶入賬怎么辦呢?
答: 你好, 借 銀行存款 貸應收賬款
發(fā)現(xiàn)去年的應收賬款漏記了,是收入的應收賬款,該怎么記
討論
期初應收賬款+本期收入-期末應收,為什么不等于本期收到的款?
應收賬款過高,易被認為隱瞞收入,怎么理解,老師?
老師,應收賬款要做成收入嗎?
你好,收入200萬,應收賬款期初200萬,期末300萬,那應收賬款的周轉次數(shù)是0.8?這樣應收賬款周轉次數(shù)不合理吧
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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王偉 追問
2019-04-18 20:50
莊老師 解答
2019-04-19 07:41
王偉 追問
2019-04-19 10:39
莊老師 解答
2019-04-19 11:27
王偉 追問
2019-04-19 12:28
莊老師 解答
2019-04-19 15:33