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學(xué)徒
于2019-04-18 16:49 發(fā)布 ??2640次瀏覽
大婷老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-18 16:54
其實(shí)股東沒(méi)有實(shí)際繳納實(shí)收資本的話,是可以不處理的,資產(chǎn)負(fù)債表的實(shí)收資本小于注冊(cè)資本是沒(méi)有問(wèn)題的。不過(guò)你既然已經(jīng)做了其他應(yīng)收款處理,那也就可以不用調(diào)整。等到股東再交投資款的時(shí)候,先去沖減其他應(yīng)收。
學(xué)徒 追問(wèn)
2019-04-18 16:59
那放到其他應(yīng)收款時(shí)間長(zhǎng)了,會(huì)涉及到交稅嗎?
大婷老師 解答
2019-04-18 17:06
其他應(yīng)收款長(zhǎng)期掛賬確實(shí)會(huì)有一定的風(fēng)險(xiǎn),一般企業(yè)其他應(yīng)收款長(zhǎng)期掛賬多半是股東借款,時(shí)間久了又沒(méi)有正當(dāng)理由的稅局會(huì)認(rèn)定說(shuō)這屬于分紅,要征20%的個(gè)稅。不過(guò)你這個(gè)100萬(wàn)可以有理由解釋,倒是問(wèn)題不大。
2019-04-18 17:07
那我可以今年按照實(shí)際收到的200萬(wàn)作為實(shí)收資本,在調(diào)整過(guò)來(lái)嗎?
2019-04-18 17:14
如果不確定股東何時(shí)再繳投資款,這樣處理是可以的。
2019-04-18 17:20
我要是調(diào)整的話,就是紅字沖掉去年的那個(gè)憑證,再重新借:銀行存款200萬(wàn),貸:實(shí)收資本200萬(wàn)嗎?
2019-04-18 17:46
可以這樣,也可以只調(diào)整部分,做一筆借:實(shí)收資本100 貸:其他應(yīng)收100
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大婷老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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