老師,我3月份的利潤總額的本年累計(jì)數(shù)是709671.6,所得稅費(fèi)用是177417.9 我做分錄借:所得稅費(fèi)用177417.9 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅177417.9 。我四月初申報(bào)稅的時(shí)候由于系統(tǒng)超時(shí)沒有申報(bào)上,專管員說下次再申報(bào)吧。6月底我們規(guī)定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,壞賬的25%計(jì)提遞延所得稅,我做分錄 借:遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣暫時(shí)性差異-壞賬準(zhǔn)備69248.36 貸:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用 69248.36. 6月利潤表 本年累計(jì)數(shù)的 所得稅費(fèi)用那行的數(shù)是 108169.54元, 7月初我申報(bào)交稅
嗨
于2015-08-13 17:16 發(fā)布 ??847次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2015-08-13 17:21
老師,我3月份的利潤總額的本年累計(jì)數(shù)是709671.6,所得稅費(fèi)用是177417.9 我做分錄借:所得稅費(fèi)用177417.9 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅177417.9 。我四月初申報(bào)稅的時(shí)候由于系統(tǒng)超時(shí)沒有申報(bào)上,專管員說下次再申報(bào)吧。6月底我們規(guī)定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,壞賬的25%計(jì)提遞延所得稅,我做分錄 借:遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣暫時(shí)性差異-壞賬準(zhǔn)備69248.36 貸:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用 69248.36. 6月利潤表 本年累計(jì)數(shù)的 所得稅費(fèi)用那行的數(shù)是 108169.54元, 7月初我申報(bào)交稅 做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 108169.54 貸 :銀行存款108169.54,,我這樣交對(duì)嗎?
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借:所得稅費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
貸:應(yīng)交稅金-所得稅
2019-01-09 15:39:54

您好,如果是您計(jì)提是壞賬準(zhǔn)備,因?yàn)槎惙ㄉ鲜遣徽J(rèn)同的,所以稅法上會(huì)納稅調(diào)增,對(duì)應(yīng)您會(huì)確認(rèn):借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用。審計(jì)調(diào)整中上期遞延所得,是因?yàn)閼?yīng)收賬款的原因產(chǎn)生后轉(zhuǎn)回的嗎?
2020-03-05 08:59:30

本月應(yīng)交企業(yè)所得稅=110750
2015-10-22 10:09:58

本月應(yīng)交企業(yè)所得稅=110750
2015-10-22 10:09:51

是的,要確認(rèn)對(duì)應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)的
2020-01-14 17:43:33
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田老師 解答
2015-08-13 17:21
田老師 解答
2015-08-14 10:56