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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-17 18:02

你好,正確的金額是?你錯(cuò)誤的金額是?

2.20 追問(wèn)

2019-04-17 18:08

正確的225,錯(cuò)誤的255

鄒老師 解答

2019-04-17 18:09

你好,借;管理費(fèi)用等科目 225,其他應(yīng)收款  30    貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目  255

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你好!計(jì)入銷售費(fèi)用就可以了
2019-06-10 13:51:31
你好,老板再填寫一張報(bào)銷單就是了 員工墊付,借;管理費(fèi)用,貸;其他應(yīng)付款——員工 老板墊付,借;其他應(yīng)付款——員工,貸;其他應(yīng)付款——老板 公司報(bào)銷,借;其他應(yīng)付款——老板,貸;銀行存款等科目
2019-05-17 11:45:20
你好,正確的金額是?你錯(cuò)誤的金額是?
2019-04-17 18:02:50
你好 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款等科目 可以就是寫購(gòu)買空調(diào)支出 6500
2018-05-11 11:03:35
這個(gè)是費(fèi)用,那這個(gè)原則是需要做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 借其他應(yīng)付款 貸庫(kù)存現(xiàn)金,,要是金額不大可以直接做借xx費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金,金額大就用上面那個(gè)
2020-03-04 08:31:22
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