18年的業(yè)務(wù)這個(gè)月我有一筆不能收匯,所以就從免抵退銷售額轉(zhuǎn)到免稅收入,相對應(yīng)的做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。在增值稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出采集把收齊項(xiàng)下的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出500元在免抵退瑞采集,免稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出800元在其他采集,這樣附表二和附表一都有不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1300元。 退稅申報(bào)系統(tǒng)里,單證收齊錄入了免抵退稅的業(yè)務(wù),在錄入?yún)R總表時(shí),提示填寫不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額我填寫增值稅申報(bào)表的1300元。 自檢審核沒問題,可是稅務(wù)局審核有疑點(diǎn),就是那個(gè)800的差額。我想問一下需要怎么調(diào)整報(bào)表才能審核通過
哆哆麻麻呀
于2019-04-17 15:47 發(fā)布 ??2115次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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你截圖給我,我看一下,或者你說我有哪幾個(gè)項(xiàng)目
2018-09-06 16:30:24

您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32

你800的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的沒填寫錯(cuò)誤吧
2019-04-18 11:23:44

您好
記賬時(shí)該記:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-12-30 21:06:14

待抵扣就是留以后抵的,申報(bào)抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
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