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星辰
于2019-04-17 11:03 發(fā)布 ??1770次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-04-17 12:21
您好,現(xiàn)在財政局沒有具體的賬務處理的文件,一般會計思維的是記入營業(yè)外收入,但是涉及跨期間的,最好通過遞延收益過渡,應該是有個申請表的,可以在電子稅務局申報系統(tǒng)提交,也可以去稅務局窗口辦理
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現(xiàn)代服務業(yè)公司2019年因疏忽未享受進項稅額加計抵減,現(xiàn)在如何補救?謝謝老師
答: 據(jù)我所知這個次年不能享受上年沒有享受, 你等會 我去看下看有特殊說明說可以
現(xiàn)代服務業(yè)進項稅額加計抵減期間怎么算呢
答: 符合條件的從4月1日起享受
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
服務業(yè)加計抵減,是所有進項稅額都可以抵減不分6%還是13%的部分
答: 您好 服務業(yè)加計抵減,是所有進項稅額都可以抵減不分6%還是13%的部分
現(xiàn)代服務業(yè)加計抵減扣除10%的進項稅額賬務應該如何處理?
討論
你好我想問哈現(xiàn)代服務業(yè)進項稅額只要是當期認證的都可以加計扣除嗎
從4月1日開始服務業(yè)進項稅額可以加計扣除的,想問一下這個表里面該如何填
家居設計公司,屬于服務業(yè),可以加計抵減,這里的加計抵減,是指全部的進項稅額嗎?還是什么???
現(xiàn)代服務業(yè)進項稅額可加計遞減10%是什么意思
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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