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哇咧
于2019-04-17 09:46 發(fā)布 ??3931次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問
2019-04-17 10:04
如果沒有消費(fèi)就掛著。如果消費(fèi)屬于你的營業(yè)收入
哇咧 追問
2019-04-17 10:53
后邊那個(gè)問題呢,如果我打款過去抵扣,我怎么記賬呢
陳詩晗老師 解答
2019-04-17 11:01
消費(fèi)了就屬于你的營業(yè)收入,同學(xué)。應(yīng)收賬款怎么又是你打款過去
2019-04-17 11:06
實(shí)際就是這么個(gè)情況,我如果打款過去可以不開發(fā)票,所以我不知道打款過去怎么記賬,我打款過去了就不需要開發(fā)票了,不開發(fā)票應(yīng)該也不能算收入了呀
2019-04-17 11:07
你不開發(fā)票,是不屬于你的收入。但是你本是應(yīng)收賬款掛賬,現(xiàn)在又打款過去,你如何處理呢,我沒明白,你這個(gè)積分,積分原則是消費(fèi)使用,你這個(gè)打款又是什么操作法
2019-04-17 11:08
老師你可能沒看清楚我發(fā)的第一段話,分兩種情況,天貓是說要么我開票給他,要么我就打金額的30%給他抵消積分,不需要開票。如果我選擇第2種,怎么做賬,我現(xiàn)在也不清楚這是個(gè)什么流程,為什么這樣
2019-04-17 11:10
原則上你開票是確認(rèn)收入。那你積分現(xiàn)在是應(yīng)收賬款借方余額還是貸方
2019-04-17 11:33
現(xiàn)在還沒做賬,如果做第1種積分在借方,如果是第2種要我打款過去抵扣這波操作我也是不清楚,為什么可以有這種做法,老師您有接觸這種會(huì)計(jì)處理嗎
2019-04-17 11:39
首先,是你積分的發(fā)生,比如是銷售產(chǎn)品發(fā)生的積分借:銀行存款貸:營業(yè)收入預(yù)計(jì)負(fù)債然后是積分的使用借:預(yù)計(jì)負(fù)債 貸:營業(yè)收入如果你不開發(fā)票借:預(yù)計(jì)負(fù)債 貸:銀行存款
2019-04-17 12:03
我大概理解了一點(diǎn),不過后邊兩條分錄我有其他想法,老師你可能不知道,天貓也會(huì)給我開積分發(fā)票的,不管客戶使用沒使用都會(huì)開借銀行 貸收入 其他應(yīng)收款天貓開發(fā)票 借費(fèi)用 貸銀行客戶使用積分由我開發(fā)票給天貓借其他應(yīng)收款 貸收入不開票用現(xiàn)金抵扣借其他應(yīng)收 貸現(xiàn)金
2019-04-17 12:05
如果天貓也這樣給你開票,那按你的處理更合適
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陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問
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