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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-16 14:41

你好,加工成本一般是計(jì)入制造費(fèi)用核算,而不是主營業(yè)務(wù)成本
貸方是應(yīng)付賬款——暫估

天天向上 追問

2019-04-16 14:54

老師 我們是工廠,是加工成本,可以是這樣寫的嗎?

鄒老師 解答

2019-04-16 15:09

你好,既然 是加工成本,那借方應(yīng)當(dāng) 是制造費(fèi)用才是
你這個(gè)是做購進(jìn)商品暫估入庫的分錄

天天向上 追問

2019-04-16 15:14

我公司購進(jìn)加工的東西我都是放借:庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅  貸:應(yīng)付賬款   然后做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本  借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品       這樣可以嗎

鄒老師 解答

2019-04-16 15:25

你好,既然需要加工,那就不是庫存商品的
庫存商品是不需要加工,直接就可以對(duì)外銷售的

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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