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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-04-16 10:15

你這個減免稅額你做啥分錄

畫蝶 追問

2019-04-16 10:24

借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅280,貸:管理費(fèi)用稅控盤280

maize老師 解答

2019-04-16 10:37

需要做在借方管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

畫蝶 追問

2019-04-16 10:48

借:管理費(fèi)用稅控盤-280,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-280,是這個意思嗎

maize老師 解答

2019-04-16 10:52

不是這個分錄沒有貸方借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅280,借:管理費(fèi)用稅控盤-280

畫蝶 追問

2019-04-16 11:31

確實(shí)是,老師為什么會是這個樣子呀?

maize老師 解答

2019-04-16 11:34

你財(cái)務(wù)軟件損益做相反沒辦法取數(shù)

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相關(guān)問題討論
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
是這樣的就不需要調(diào),利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)(計(jì)提盈余公積,盈余公積彌補(bǔ)虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調(diào)整這個就不會相等了)
2020-03-20 09:51:35
你好,是+本年利潤
2019-04-13 09:04:16
你好,沒錯,正常來說是這么計(jì)算的。
2022-02-25 09:56:04
你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
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