
去年7月份,我在多計提了應(yīng)付工資一一社保,在今年來沖,會計分錄:借管理費用工資(紅字),貸應(yīng)付工資社保(紅字)這樣做,對嗎?
答: 如果你計提的時候是這樣計提的,那么紅沖的時候就怎么沖。
去年7月份,我在多計提了應(yīng)付工資一一社保,在今年來沖,會計分錄:借管理費用工資(紅字),貸應(yīng)付工資社保(紅字)這樣做,對嗎?
答: 跨年的用以前年度損益調(diào)整科目做
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
17年的未發(fā)工資現(xiàn)在和著這2月一起發(fā)放 只是做沖減分錄 在做1月的工資分錄 是這樣嗎?沖減時借 管理費用-職工薪酬 負數(shù) 紅字 貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 負數(shù) 紅字 然后做1月的應(yīng)付工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款(個人社保)銀行存款 不知道這樣做對嗎
答: 您好,如果金額不大的話,可以這樣做,只是負數(shù)的時候,寫負數(shù),就不要紅字了。


會丫頭 追問
2019-04-15 23:18
軼塵老師 解答
2019-04-16 08:43