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危機的飛鳥
于2015-08-10 13:41 發(fā)布 ??1186次瀏覽
齊惠老師
職稱: 會計師
2015-08-10 13:42
出差人員回到單位后應及時辦理差旅費的報銷手續(xù)。 會計分錄: 借:管理費用 庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款——備用金或者XXX
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報銷差旅費1200元
答: 你好 借:管理費用等科目 貸:庫存現(xiàn)金等科目
請問,員工預借的差旅費,寫了借條,對嗎?回來了,報銷差旅費,借條怎么處理?
答: 你好,借條不退回,正常報銷就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!請問去國外出差,必須有邀請函之類的證明才能報銷差旅費嗎?
答: 邀請函可以作為附件,但不是必須的要件。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
周豐出差歸來報銷差旅費,退會余款
討論
怎樣避免公司員工重復報銷差旅費?
張華報銷差旅費3000
不是本公司員工可以報銷差旅費嗎
張平回廠報銷差旅費600元
齊惠老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.23 解題: 1465 個
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