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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-04-12 10:40

您好!你做收入的時候如何做的分錄

聰明的小腦瓜子 追問

2019-04-12 10:44

之前的分錄直接是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入
沒有計提增值稅 因為之前做內(nèi)賬的,都是沒有計提的,后來做了外賬就直接這樣報掉了

宋生老師 解答

2019-04-12 10:45

你好!外帳是按含稅申報的?

聰明的小腦瓜子 追問

2019-04-12 10:48

是的,稅務系統(tǒng)上直接把主營業(yè)務金額輸進去增值稅就出來了。

宋生老師 解答

2019-04-12 10:57

您好!嗯。但是你這個數(shù)據(jù)是應該輸入不含稅金額

聰明的小腦瓜子 追問

2019-04-12 11:04

嗯,應該輸入不含稅價的,但是輸?shù)氖呛悆r。這個情況該怎么解決呢

宋生老師 解答

2019-04-12 11:14

你好!這個你要么去稅務局撤銷重新申報。要么就當有一部分不開票收入了。

聰明的小腦瓜子 追問

2019-04-12 11:15

差不多都是無票收入的

聰明的小腦瓜子 追問

2019-04-12 11:17

可以賬面調(diào)整嗎

宋生老師 解答

2019-04-12 11:18

你好!你賬上可以按你申報的做收入就可以了。

聰明的小腦瓜子 追問

2019-04-12 11:26

老師,這句話”你賬上可以按你申報的做收入就可以了”不是很懂。

聰明的小腦瓜子 追問

2019-04-12 11:33

一般來說是借:銀行存款 10.3 
 貸:主營業(yè)務收入10 
貸:應交稅費-增值稅 0.3。   
但是實際是做成了
借:銀行存款 10.3 
貸主營業(yè)務收入10.3   。
那系統(tǒng)上的增值稅就是0.309。實際繳的也是0.309。實際繳的時候做的是
借:應交稅費-增值稅 0.309 
貸銀行存款  0.309
這樣子的話增值稅賬面上就一直有增值稅的余額的,但是一般來說,增值稅的繳納之后余額是要歸為0的。

宋生老師 解答

2019-04-12 11:37

你好!你這個確實是做錯了。
你現(xiàn)在是不打算去稅務局改了,準備改帳是嗎

聰明的小腦瓜子 追問

2019-04-12 11:40

這個處理方法有哪些呢改賬和去稅務局嗎

宋生老師 解答

2019-04-12 11:45

你好!你如果去稅務局,就重新申報,如果有交稅,就退稅。
如果你不去稅務局改,就改分錄,當有10.3+0.309的收入。

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相關(guān)問題討論
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
多交的在主表倒數(shù)第二行里面填寫。
2019-12-17 16:31:45
這個小規(guī)模這個3.1-5.31號這個享受3%降1%優(yōu)惠,餐飲是生活服務享受8號公告的免增值稅優(yōu)惠,進項稅額不得抵扣,小規(guī)模沒有抵扣說法增值稅
2020-06-08 10:12:39
是的,現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好,只有防偽稅控專用設備及稅控系統(tǒng)服務費才可以抵扣 其他的是無法抵扣增值稅應納稅額的
2019-04-18 12:53:11
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