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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-11 17:54

一直有借方余額應(yīng)該您將期末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目了。

21年稅務(wù)師取證班崔崔 追問(wèn)

2019-04-11 17:58

增值稅期末留底金額實(shí)際是0,賬是代理記賬公司接回來(lái)的,這個(gè)怎么處理比較好呢?

張艷老師 解答

2019-04-11 18:00

建議要聯(lián)系一下記賬公司,看這個(gè)數(shù)字是怎么形成的,才好沖銷的。

21年稅務(wù)師取證班崔崔 追問(wèn)

2019-04-11 18:02

好的,謝謝老師

張艷老師 解答

2019-04-11 18:06

您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17
你好,同學(xué)是的,你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02
你好,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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