老師,公司的賬上是虧損的,但是老板又強(qiáng)制的交了42 問(wèn)
同學(xué),你好 你的意思是老板分紅了??分紅了210萬(wàn)?? 答
老師好,我想做個(gè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表,包含收入,成本,費(fèi)用的,有 問(wèn)
同學(xué)你好 下載中心去找找看會(huì)計(jì)學(xué)堂文檔下載中心_會(huì)計(jì)實(shí)用文檔報(bào)表下載專(zhuān)區(qū)-會(huì)計(jì)學(xué)堂 http://jiajuren.cn/download/ 答
印章的二級(jí)明細(xì)做什么? 問(wèn)
可入 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方企業(yè)變更名稱(chēng)之前未開(kāi)發(fā)票 變更后要 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)就按變更后的來(lái)開(kāi)發(fā)票的 答
老師問(wèn)一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì) 問(wèn)
以轉(zhuǎn)股的收入-投入的本金 ,差額交個(gè)稅,交的個(gè)稅不能低于應(yīng)分的利潤(rùn)*20% 答

公司庫(kù)存商品用于促銷(xiāo),是借:銷(xiāo)售費(fèi)用-促銷(xiāo)費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;還是借:銷(xiāo)售費(fèi)用-促銷(xiāo)費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 ,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
答: 按第二個(gè)分錄進(jìn)行賬務(wù)處理。屬于視同銷(xiāo)售行為。
贈(zèng)送分錄1借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)2.借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng) 交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)這2個(gè)分錄什么時(shí)用營(yíng)業(yè)外支出,和銷(xiāo)售費(fèi)用呢?銷(xiāo)售費(fèi)用能在稅前扣除,那營(yíng)業(yè)外支出能稅前扣除嗎?稅法上的這種贈(zèng)送在所得稅前是不是要把這個(gè)商品的公允價(jià)調(diào)增收入計(jì)算所得稅?
答: 如果是送客戶(hù)屬于銷(xiāo)售費(fèi)用 如果是送其他,營(yíng)業(yè)外支出 如果是非公益性,不可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
送客戶(hù)樣品60桶視同銷(xiāo)售借,營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存商品貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷(xiāo)這個(gè)視同銷(xiāo)售不需要開(kāi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)票吧,稅費(fèi)直接用庫(kù)存商品金額*0.13就 可以了么?
答: 你好,可以不開(kāi)票,當(dāng)作無(wú)票申報(bào)就好。稅額就是庫(kù)存乘以13%


風(fēng)聲 追問(wèn)
2019-04-10 16:36
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2019-04-10 16:40
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2019-04-10 16:48
紫藤老師 解答
2019-04-10 16:51
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2019-04-10 17:01
紫藤老師 解答
2019-04-10 17:04
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2019-04-10 17:04
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2019-04-10 17:10
紫藤老師 解答
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