
賬面上,其他應(yīng)收款為赤字100萬(wàn),其他應(yīng)付款科目是正150萬(wàn),則申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),需要把其他應(yīng)收款調(diào)至其他應(yīng)付款,最后報(bào)表上的其他應(yīng)付款的余額是150-100,還是應(yīng)該150+100呢?
答: 你好! 150+100=250
賬面上,其他應(yīng)收款為赤字100萬(wàn),其他應(yīng)付款科目是正150萬(wàn),則申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),需要把其他應(yīng)收款調(diào)至其他應(yīng)付款,最后報(bào)表上的其他應(yīng)付款的余額是150-100,還是應(yīng)該150+100呢?
答: 150+100,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有限公司需要轉(zhuǎn)讓,但是現(xiàn)在的財(cái)務(wù)報(bào)表是其他應(yīng)付款為150萬(wàn),未分配利潤(rùn)也是為負(fù)數(shù)150多萬(wàn),這個(gè)怎么把其他應(yīng)付款調(diào)賬
答: 其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)讓營(yíng)業(yè)外收入。


╭⊙ǒ⊙╮ 追問(wèn)
2019-04-09 17:45
趙俊鴿老師 解答
2019-04-09 18:18
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2019-04-09 18:19
趙俊鴿老師 解答
2019-04-10 17:07