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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-04-09 16:45

你好!這個(gè)情況是不用結(jié)轉(zhuǎn)的了。

M、雯兒???? 追問

2019-04-09 16:46

不結(jié)轉(zhuǎn)感覺好亂,余額對不上

宋生老師 解答

2019-04-09 16:50

你好!如果是這樣,你先每個(gè)月核對。然后再看年底是不是對的上。

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第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好,對的?!     ?/div>
2017-05-24 22:57:12
你好,分錄沒有問題的
2020-06-18 08:51:32
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
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