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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2015-08-06 14:53

公司三個(gè)股東,法人也是股東之一,每次都是法人在給公司賬戶打款。法人兼出納工作,前面的會(huì)計(jì)記賬的一部分做的實(shí)收資本貸方余額是117350,一部分做的其他應(yīng)付款貸方余額是415800。如果后面法人在給公司賬戶打款,是直接計(jì)入實(shí)收資本嗎,實(shí)收資本可以用嗎,需要分別設(shè)置明細(xì)科目嗎?還有其他應(yīng)付款余額是不是可以直接轉(zhuǎn)入實(shí)收資本里面

羅老師 解答

2015-08-06 13:47

法人不是股東?目前時(shí)候?qū)嵤召Y本是490萬?

羅老師 解答

2015-08-06 15:26

如果其他應(yīng)付款需轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,需要股東簽字確認(rèn)的;只要股東確認(rèn)為投資款,就可以轉(zhuǎn)。

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相關(guān)問題討論
你好,可以這樣做分錄的
2019-03-28 18:23:20
你好,之前沒收到錢就做了實(shí)收資本嗎?
2020-06-19 09:31:19
你好,之前做的實(shí)收資本錢收到?jīng)],怎么做賬的
2020-06-18 15:48:42
你好,是的,沒錯(cuò),指股份占用額占10%以上的股東提議,不是股東人數(shù)。
2019-11-16 08:54:59
可以的,不同股東可以在二級(jí)科目體現(xiàn)。
2015-11-26 16:03:50
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