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玻璃海
于2019-04-07 15:59 發(fā)布 ??693次瀏覽
王玲老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,稅務師
2019-04-07 16:02
要是跨年了最好不調(diào)整了 沒跨年你直接做一筆調(diào)整分錄 就行 借管理費用 -辦公費 貸管理費用 -辦公用品
玻璃海 追問
2019-04-07 16:04
老師,先沖了,再做正確的分錄這樣也行嗎
王玲老師 解答
2019-04-07 16:06
對 行 先沖了,再做正確的分錄這樣也行
2019-04-07 16:07
沖了之后辦公用品是貸方76!
2019-04-07 16:10
沖了之后做正確的分錄 借管理費用 -辦公費 貸銀行存款
2019-04-07 16:12
2019-04-07 16:13
這是調(diào)整完之后的明細!
貸方76正常嗎
2019-04-07 16:16
2019-04-07 16:29
紅沖完應該余額是0 然后再做一筆分錄 現(xiàn)金是貸方 你這兩個分錄 還有一個錯的那個分錄 那這樣做是對的
2019-04-07 16:37
我這紅沖完余額不是0因為當月都結轉(zhuǎn)損益了,結轉(zhuǎn)完是0現(xiàn)在又紅沖所以沖完他是負數(shù)了,-76!這樣對嗎?老師!
2019-04-07 16:49
那你最好就做直接的更正分錄 這樣最方便了 借管理費用 -辦公費 貸管理費用 -辦公用品
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王玲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 739 個
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玻璃海 追問
2019-04-07 16:04
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