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送心意

王玲老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-04-07 16:02

要是跨年了最好不調(diào)整了  沒跨年你直接做一筆調(diào)整分錄 就行   借管理費用 -辦公費 貸管理費用 -辦公用品

玻璃海 追問

2019-04-07 16:04

老師,先沖了,再做正確的分錄這樣也行嗎

王玲老師 解答

2019-04-07 16:06

對 行  先沖了,再做正確的分錄這樣也行

玻璃海 追問

2019-04-07 16:07

沖了之后辦公用品是貸方76!

王玲老師 解答

2019-04-07 16:10

沖了之后做正確的分錄   借管理費用 -辦公費 貸銀行存款

玻璃海 追問

2019-04-07 16:12

玻璃海 追問

2019-04-07 16:13

這是調(diào)整完之后的明細!

玻璃海 追問

2019-04-07 16:13

貸方76正常嗎

玻璃海 追問

2019-04-07 16:16

王玲老師 解答

2019-04-07 16:29

紅沖完應該余額是0  然后再做一筆分錄 現(xiàn)金是貸方   你這兩個分錄 還有一個錯的那個分錄  那這樣做是對的

玻璃海 追問

2019-04-07 16:37

我這紅沖完余額不是0因為當月都結轉(zhuǎn)損益了,結轉(zhuǎn)完是0現(xiàn)在又紅沖所以沖完他是負數(shù)了,-76!這樣對嗎?老師!

王玲老師 解答

2019-04-07 16:49

那你最好就做直接的更正分錄   這樣最方便了  
 借管理費用 -辦公費 貸管理費用 -辦公用品

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