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漂亮主婦
于2019-04-06 15:12 發(fā)布 ??905次瀏覽
徐璐老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2019-04-06 15:47
如果沒有申報進(jìn)項,那就不能做退稅處理,如果想要退稅,就先要申報。
漂亮主婦 追問
2019-04-06 15:50
那我這個月可以把增值稅更正申報,把原來留抵的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出來,再申報,可以吧?是要大于退稅額嗎
徐璐老師 解答
2019-04-06 16:04
是的,可以的。更改申報就好。
2019-04-06 16:38
轉(zhuǎn)出來申報也要做新的會計分錄吧?會計分錄怎么做
從原來的科目轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額科目就好。
2019-04-06 16:40
原來的科目是:應(yīng)交稅費-應(yīng)交進(jìn)項稅額-待抵扣進(jìn)項稅額
2019-04-07 15:05
借應(yīng)交稅費-進(jìn)項,貸應(yīng)交稅費-待抵扣。
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徐璐老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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2019-04-06 15:50
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2019-04-06 16:38
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2019-04-07 15:05