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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-04-04 11:45

您好!后面這種方法是對的。先計入應(yīng)付職工薪酬。 
然后借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款就好了

熊貓公主 追問

2019-04-04 12:38

老師:發(fā)生時就在應(yīng)付職工薪酬上掛著,年末再計提入相關(guān)的費用嗎?謝謝老師!

宋生老師 解答

2019-04-04 13:36

你好!不是的。你計提的時候是借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 
支付的時候就借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款等

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相關(guān)問題討論
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
應(yīng)該記入,管理費用-福利費
2019-06-06 09:35:52
先計提: 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 再支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
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