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不老時光
于2019-04-04 09:03 發(fā)布 ??743次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-04-04 10:04
您好!是的。你以公司名義去申請是直接打到對公賬戶的了。 這個你先計入預付賬款。使用的時候計入管理費用-福利費
不老時光 追問
2019-04-04 10:39
請問老師暫估庫存,票來了怎么沖回,另外我們公司打了另外一筆費用過去寫明了工傷報銷,我寫借管理費用,貸應付職工薪酬,然后銀行的錢我怎么結轉,另外我們公司付給員工的宿舍費和押金怎么做呢,謝謝老師
宋生老師 解答
2019-04-04 10:43
您好!你暫估了,第二個月月初就紅字沖減暫估就可以了。 借應付職工薪酬 貸銀行存款。 宿舍費也按福利費就可以了。 押金借其他應收款 貸現(xiàn)金等
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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不老時光 追問
2019-04-04 10:39
宋生老師 解答
2019-04-04 10:43