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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-04-04 10:04

您好!是的。你以公司名義去申請是直接打到對公賬戶的了。 
這個你先計入預付賬款。使用的時候計入管理費用-福利費

不老時光 追問

2019-04-04 10:39

請問老師暫估庫存,票來了怎么沖回,另外我們公司打了另外一筆費用過去寫明了工傷報銷,我寫借管理費用,貸應付職工薪酬,然后銀行的錢我怎么結轉,另外我們公司付給員工的宿舍費和押金怎么做呢,謝謝老師

宋生老師 解答

2019-04-04 10:43

您好!你暫估了,第二個月月初就紅字沖減暫估就可以了。 
借應付職工薪酬 貸銀行存款。 
宿舍費也按福利費就可以了。 
押金借其他應收款 貸現(xiàn)金等

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