
老師好,我們科目余額表和試算平衡表銀行金額相差2.14,我們之前會(huì)計(jì)在1月做了一個(gè)匯兌損益 科目余額表和試算平衡表的銀行金額就變成差異2.14了,這個(gè)要怎么調(diào)整過來?
答: 你好,是不是這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有取到數(shù)據(jù) ?
在賬套里調(diào)整怎么通過改科目余額表把要合并的項(xiàng)目合并在一起啊
答: 同學(xué)你好,你是想合并什么項(xiàng)目?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
科目余額表,這個(gè)怎么調(diào)整,實(shí)際是沒有這個(gè)當(dāng)時(shí)做新三板給調(diào)的,這個(gè)只是一個(gè)預(yù)計(jì)數(shù)量,實(shí)際沒有發(fā)生
答: 轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
老師,你好。請(qǐng)問18年的科目余額表的期末數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)責(zé)表期末數(shù)不一致,應(yīng)該怎么調(diào)整呢
公司以前的內(nèi)帳賬目混亂新會(huì)計(jì)從什么地方做起?要調(diào)整以前做錯(cuò)的賬嗎?交接的時(shí)候只有科目余額表

